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涉嫌信披违规,立案!

发布日期:2024-01-24 13:20    点击次数:196

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  1月10日晚,新亚制程及相关方遭遇监管密集处罚。

  当晚,公司连发四份公告称,因涉嫌信息披露违法违规,新亚制程及公司原实际控制人徐琦被中国证监会立案;新亚制程、董事长兼总经理王伟华、财务总监陈多佳、董事会秘书伍娜、时任董事长许雷宇、时任总经理胡大富、董事会秘书伍娜、时任财务总监胡丹、原控股股东新力达集团、原实际控制人徐琦遭到浙江证监局行政处罚。而在此之前,新亚制程及原实控人等被广东证监局罚款500万元。

  Wind数据显示,1月10日,公司股价收报5.88元/股,收盘跌幅为1.51%。

遭中国证监会立案

  新亚制程于1月10日收到中国证监会《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2023年12月18日,中国证监会决定对公司进行立案。

  公告显示,公司将积极配合有关部门对上述事项的调查工作,并严格按照相关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。目前,公司各项生产经营活动正常开展。

  此外,公司原实际控制人徐琦于1月10日收到中国证监会《立案告知书》,涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2023年12月18日,中国证监会决定对徐琦立案。

遭遇行政监管

  因存在资金占用事项未及时履行信息披露义务、股份质押进展未及时告知新亚制程等问题,新亚制程原控股股东新力达集团及原实际控制人徐琦遭到浙江证监局行政监管,被出具警示函。

  因存在资金占用事项未及时履行信息披露义务、应收账款坏账准备计提不准确、部分主营业务收入确认方法不恰当、2022年度报告部分信息披露不准确、原控股股东股份质押信息披露不准确等问题,公司时任董事长许雷宇、时任总经理胡大富、董事会秘书伍娜以及时任财务总监胡丹承担主要责任。针对新亚制程2022年度报告应收账款坏账准备计提不准确、2022年度报告以及2023年三季度报告部分主营业务收入确认方法不恰当、2022年度报告部分信息披露不准确的事项,董事长兼总经理王伟华、财务总监陈多佳以及董事会秘书伍娜承担主要责任。针对新力达集团股份质押信息披露不准确,公司董事会秘书伍娜承担主要责任。浙江证监局决定对新亚制程采取责令改正的行政监管措施,对王伟华、陈多佳、 伍娜、许雷宇、胡大富、胡丹分别采取出具警示函的监督管理措施,并计入证券期货市场诚信档案。

  在此之前,因新亚制程存在未按规定及时披露关联交易,未在2019年年度报告、2020年年度报告、2021年年度报告及2022年半年度报告中真实、准确、完整披露关联关系及关联方资金占用的情况,相关定期报告存在重大遗漏的行为,广东证监局决定,对新亚制程给予警告,并罚款150万元;对原实控人徐琦给予警告,并罚款180万元;对时任总经理胡大富、时任财务总监胡丹给予警告,并分别罚款60万元;对时任董事长给予警告,并罚款50万元。

业绩大幅亏损

  公开资料显示,新亚制程主营业务主要围绕电子信息行业开展,根据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”、“电子制程产品服务”及“产业配套服务”。公司的“电子制程方案服务”包括电子制程工艺方案的设计与咨询、制程管理服务等;“电子制程产品服务”包括提供制程方案所涉及的电子设备、化工辅料、电子工具、仪器仪表等产品服务;“产业配套服务”包括产业内的融资租赁服务、供应链服务、应收账款服务等。

  新亚制程2023年三季报显示,2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润亏损974.85万元,上年同期净利润2843.69万元,由盈转亏;营业收入15.88亿元,同比增长21.26%;基本每股收益-0.0194元,上年同期基本每股收益0.056元。

  新亚制程2023年12月22日公告称,终止员工持股计划。根据此前方案,本次员工持股计划合计不超174.25万股,约占公司总股本的0.35%,资金总额不超过500.1万元。



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